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时间:2025-11-21 | 来源:d88尊龙人生就是博不锈钢

  负责全区“三大纠纷”(土地ღ★★、山林ღ★★、水利权属纠纷)案件调处工作的检查ღ★★、督促ღ★★、指导和协办ღ★★;总结交流调处工作经验ღ★★,做好调处人员的业务培训和业务统计工作ღ★★;调处政府直接交办ღ★★、单个职能部门不便调处的特别重大的案件ღ★★;完成政府交办的有关事宜ღ★★,当好政府的参谋和助手ღ★★。

  2024年度广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室决算报表由1个预算单位构成ღ★★:广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室,为全额拨款的行政单位ღ★★。

  (一)本部门2024年度收入总计286.80万元尊龙凯时人生就是博ღ★★,其中本年收入286.44万元ღ★★,上年结转和结余0.36万元ღ★★。总收入比2023年度决算数减少7.35万元ღ★★,下降2.50%ღ★★。收入具体情况如下:

  1.一般公共预算财政拨款收入286.44万元ღ★★,为自治区本级财政当年拨付的资金ღ★★,比2023年度决算数减少7.35万元ღ★★,下降2.50%ღ★★,主要原因是进一步落实过紧日子要求ღ★★,大力压缩一般性支出ღ★★。

  2.上年结转和结余0.36万元ღ★★,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕ღ★★、结转到本年度按有关规定继续使用的资金ღ★★,与2023年度决算数持平ღ★★。主要原因是为当年度支出预算因客观条件变化未执行完毕ღ★★、结转到本年度按有关规定继续使用的资金ღ★★。

  本部门无政府性基金预算财政拨款收入ღ★★、国有资本经营预算财政拨款收入ღ★★、事业收入ღ★★、经营收入ღ★★、其他收入以及使用非财政拨款结余的情况ღ★★。

  (二)本部门2024年度支出总计286.80万元ღ★★,其中本年支出286.44万元ღ★★、年末结转和结余0.36万元ღ★★。总支出比2023年度决算数减少7.35万元ღ★★,下降2.50%ღ★★。支出具体情况如下ღ★★:

  1.一般公共服务支出(类)209.91万元ღ★★,比2023年度决算数减少11.71万元ღ★★,下降5.28%ღ★★。主要用于保障工作正常开展ღ★★、完成相关工作任务而发生的项目支出ღ★★。本年度支出下降的主要原因是进一步落实过紧日子要求ღ★★,大力压缩一般性支出ღ★★。

  2.社会保障和就业支出(类)44.89万元ღ★★,比2023年度决算数增加2.41万元ღ★★,增长5.67%ღ★★。主要用于按照国家规定缴纳的在职人员社会保障费用ღ★★、发放离退休人员工资津补贴以及死亡抚恤金等方面的支出ღ★★。本年度支出增长的主要原因是人员工资正常晋级晋档后基数调整相应增加支出ღ★★。

  3.卫生健康支出(类)12.07万元ღ★★,比2023年度决算数增加0.75万元ღ★★,增长6.63%ღ★★。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险支出ღ★★。本年支出增加的主要原因是人员工资正常晋级晋档后基数调整相应增加支出ღ★★。

  4.住房保障支出(类)19.57万元ღ★★,比2023年度决算数增加1.21万元ღ★★,增长6.59%ღ★★。用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出ღ★★。本年支出增加的主要原因是人员工资正常晋级晋档后基数调整相应增加支出ღ★★。

  5.年末结转和结余0.36万元ღ★★,与2023年度决算数持平ღ★★。主要原因是为当年度支出预算因客观条件变化未执行完毕ღ★★、结转到本年度按有关规定继续使用的资金ღ★★。

  广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出286.44万元(总支出286.80万元ღ★★,含年末结转和结余0.36万元)ღ★★,比2023年度决算数减少7.35万元ღ★★,下降2.50%ღ★★。其中ღ★★:基本支出256.91万元ღ★★,项目支出29.52万元ღ★★。

  广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为333.62万元ღ★★,支出决算为286.80万元ღ★★,完成年初预算的85.97%ღ★★。差异的主要原因是进一步落实过紧日子要求ღ★★,大力压缩一般性支出ღ★★。具体情况如下ღ★★:

  (一)一般公共服务支出(201类)年初预算为255.02万元ღ★★,支出决算为209.91万元ღ★★,完成年初预算的82.31%ღ★★。差异的主要原因是进一步落实过紧日子要求ღ★★,大力压减非必需的项目经费和一般性支出ღ★★。主要用于ღ★★:

  1.“行政运行”项年初预算为199.82万元ღ★★,支出决算为180.38万元ღ★★,完成年初预算的90.27%ღ★★。“行政运行”主要用于按照国家规定发放职工的基本工资和津补贴ღ★★,按照自治区统一规定的开支标准安排的办公费ღ★★、印刷费ღ★★、水电费ღ★★、培训费ღ★★、差旅费ღ★★、会议费等日常经费支出ღ★★。

  2.“一般行政管理事务”项年初预算为55.20万元ღ★★,支出决算为29.52万元ღ★★,完成年初预算的53.48%ღ★★。“一般行政管理事务”主要用于为完成相关工作任务ღ★★、保障工作正常开展而发生的如调处办案业务费等项目支出ღ★★。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实过紧日子要求ღ★★,大力压减非必需的项目经费ღ★★。

  (二)社会保障和就业支出(208类)年初预算为46.26万元ღ★★,支出决算为44.89万元ღ★★,完成年初预算的97.04%ღ★★。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实过紧日子要求ღ★★,大力压缩一般性支出ღ★★。主要用于ღ★★:

  1.“行政单位离退休”项年初预算为6.26万元ღ★★,支出决算为5.76万元ღ★★,完成年初预算的92.01%ღ★★。主要用于按照国家规定发放的离退休人员的工资津补贴及离退休人员管理方面的支出ღ★★。差异的主要原因是进一步落实过紧日子要求ღ★★,大力压缩一般性支出ღ★★。

  2.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项年初预算为26.67万元ღ★★,支出决算为26.09万元ღ★★,完成年初预算的97.83%ღ★★。主要用于按照国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险费ღ★★。差异的主要原因是养老保险基数调整相应减少缴费支出ღ★★。

  3.“机关事业单位职业年金缴费支出”项年初预算为13.34万元ღ★★,支出决算为13.04万元ღ★★,完成年初预算的97.75%ღ★★。主要用于按照国家规定缴纳的机关事业单位职业年金缴费ღ★★。差异的主要原因是职业年金缴费基数调整相应减少缴费支出ღ★★。

  (三)卫生健康支出(210类)年初预算为12.34万元ღ★★,支出决算为12.07万元ღ★★,完成预算的97.81%ღ★★,主要用于ღ★★:

  “行政单位医疗支出”项年初预算为12.34万元ღ★★,支出决算为12.07万元ღ★★,完成预算的97.81%,主要用于缴纳职工的基本医疗保险费用ღ★★。差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整相应减少缴费支出ღ★★。

  (四)住房保障支出(221类)年初预算为20.00万元ღ★★,支出决算为19.57万元ღ★★,完成年初预算的97.85%ღ★★,主要用于在职人员住房公积金补贴ღ★★。差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整相应减少缴费支出ღ★★。

  (一)工资福利支出221.99万元ღ★★,完成年初预算的99.91%ღ★★。主要包括基本工资ღ★★、津贴补贴ღ★★、奖金ღ★★、社会保障缴费ღ★★、住房公积金和其他对个人和家庭的补助ღ★★。决算数小于预算数的主要原因社保基数调整ღ★★。

  (二)商品和服务支出24.79万元ღ★★,完成年初预算的60.04%ღ★★。主要包括办公费ღ★★、印刷费ღ★★、水费ღ★★、电费ღ★★、邮电费ღ★★、差旅费ღ★★、会议费ღ★★、培训费尊龙凯时人生就是博ღ★★、工会经费ღ★★、公务用车运行维护费ღ★★、其他交通费ღ★★、其他商品和服务支出等ღ★★。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实过紧日子要求ღ★★,大力压缩一般性支出ღ★★。

  (三)对个人和家庭的补助支出10.13万元ღ★★,完成年初预算的67.90%ღ★★。主要用于退休人员生活补助ღ★★、离退休人员住院慰问金和体检费用等ღ★★。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实过紧日子要求ღ★★,大力压缩一般性支出ღ★★。

  2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元ღ★★,与上年持平ღ★★,主要原因是贯彻落实相关要求,压缩经费支出ღ★★。其中ღ★★:因公出国(境)费支出决算0.00万元ღ★★、公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元ღ★★、公务接待费支出决算0.00万元ღ★★。

  (二)公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,与上年持平ღ★★。广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室的车辆由自治区机关车队统一管理ღ★★,有关公务车辆购置费ღ★★、运行维护费预算及开支相应在车队安排和开支ღ★★,我单位无此类支出ღ★★。

  (三)公务接待费支出0.00万元ღ★★,年初预算为0.00万元ღ★★,完成年初预算的0.00%ღ★★,与上年持平ღ★★。

  2024年度广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室机关运行经费支出24.79万元(口径ღ★★:为保障行政单位运行用于购买货物和服管的各项资金ღ★★,与本报告“名词解释十三”一致)ღ★★,比年初预算数减少16.5万元ღ★★,下降39.96%ღ★★。比上年决算数减少6.66万元ღ★★,下降21.18%ღ★★,主要原因是进一步落实过紧日子要求ღ★★,大力压缩一般性支出ღ★★。

  2024年度广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室政府采购支出总额为4.80万元ღ★★,其中ღ★★:政府采购货物支出0.00万元ღ★★、政府采购工程支出0.00万元ღ★★,政府采购服务支出4.80万元ღ★★。授予中小企业合同金额4.80万元ღ★★,占政府采购支出总额的100%,其中ღ★★:授予小微企业合同金额4.80万元ღ★★,占授予中小企业合同金额100%ღ★★。服务采购授予中小微企业合同金额占服务支出金额100%ღ★★。

  截至2024年12月31日ღ★★,本部门共有1辆执法执勤用车ღ★★,由自治区机关车队统一管理ღ★★。单位价值50万元以上通用设备0台(套)ღ★★;单位价值100万元以上专用设备0台(套)ღ★★。

  广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2024年度部门预算数286.44万元ღ★★,执行数286.44万元ღ★★,整体支出绩效自评结果为优秀(对应自治区绩效评价等级“一等”)ღ★★。从自评情况来看ღ★★,项目的预算申报ღ★★、组织实施ღ★★、资金支付均规范有序ღ★★,绩效目标均达到要求ღ★★。

  1.项目绩效自评总体情况ღ★★:广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2024年度项目3个ღ★★,项目支出总额29.52万元ღ★★。其中ღ★★,本级项目3个ღ★★,本级项目支出29.52万元ღ★★;对下转移支付项目0个ღ★★,对下转移支付0.00万元ღ★★。项目中ღ★★,敏感涉密项目0个ღ★★,涉及资金0.00万元ღ★★。

  所有项目均开展了绩效自评ღ★★,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为ღ★★:3个项目评为一等ღ★★,涉及资金29.52万元ღ★★,占项目总数比例100%ღ★★,占项目支出总额比例100%ღ★★。自评发现的问题及原因ღ★★:个别项目绩效目标编制还不够科学ღ★★,部分指标还不够细化ღ★★。下一步改进措施ღ★★:进一步强化绩效目标管理ღ★★,规范绩效目标编制ღ★★;在编制部门预算时结合单位职责ღ★★,项目实施实际ღ★★,科学设置绩效目标和绩效指标ღ★★,规范绩效目标编制ღ★★,加强绩效目标审核ღ★★;不断提高单位的履职效能和公共服务质量ღ★★,提高绩效评价质量ღ★★。

  根据年初设定的绩效目标ღ★★,“调处干部培训费”项目自评得分为100分吧有你春暖花开ღ★★,评为一等ღ★★,项目全年预算数为14.76万元ღ★★,执行数为14.76万元ღ★★,完成预算的100%ღ★★。项目绩效目标完成情况ღ★★:2024年度对全区14个设区市及所属部分县(市ღ★★、区)乡(镇ღ★★、街道)共计120名负责“三大纠纷”调处工作人员开展了一期为期5天的业务培训ღ★★,培训采取课堂讲授ღ★★、疑点解析ღ★★、经验交流等方式ღ★★,培训内容涉及调处工作程序ღ★★、法律解读等内容ღ★★,得到培训学员的一致满意ღ★★,通过培训进一步增强了全区调处系统干部的综合素质ღ★★,提升了全区调处工作质效ღ★★。

  组织对“物业管理费”项目进行了部门评价ღ★★,评价结果为一等ღ★★,涉及资金4.80万元ღ★★。从评价情况看ღ★★,安保管理ღ★★、清洁绿化ღ★★、设施维护ღ★★、应急处理等均达到绩效要求ღ★★。

  五ღ★★、使用非财政拨款结余(含专用结余)ღ★★:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下ღ★★,使用非财政拨款结余ღ★★、专用结余弥补本年度收支缺口的资金ღ★★。

  七ღ★★、结余分配ღ★★:指事业单位按规定提取的职工福利基金ღ★★、事业基金和缴纳的所得税ღ★★,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金ღ★★。

  八ღ★★、年末结转和结余ღ★★:指本年度或以前年度预算安排ღ★★、因客观条件发生变化无法按原计划实施ღ★★,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金ღ★★。

  十二ღ★★、“三公”经费ღ★★:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费ღ★★,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费ღ★★、公务用车购置及运行费和公务接待费ღ★★。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费ღ★★、国外城市间交通费ღ★★、住宿费ღ★★、伙食费ღ★★、培训费ღ★★、公杂费等支出ღ★★;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费ღ★★、燃料费ღ★★、维修费ღ★★、过路过桥费ღ★★、保险费ღ★★、安全奖励费用等支出ღ★★;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出ღ★★。

  十三ღ★★、机关运行经费ღ★★:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金ღ★★,包括办公及印刷费ღ★★、邮电费ღ★★、差旅费ღ★★、会议费ღ★★、福利费ღ★★、日常维修费ღ★★、专用材料及一般设备购置费ღ★★、办公用房水电费ღ★★、办公用房取暖费ღ★★、办公用房物业管理费ღ★★、公务用车运行维护费以及其他费用ღ★★。

  (一)自治区人民政府办公厅内网管理中心主要职能ღ★★:承担政府系统电子政务内网建设管理以及政府系统办公信息化的建设管理和自治区人民政府办公厅信息化服务保障相关工作ღ★★,办理自治区人民政府和自治区人民政府领导交办的其他事项ღ★★。

  2024年度自治区政府办公厅内网管理中心决算报表由1个预算单位构成ღ★★:自治区政府办公厅内网管理中心ღ★★。自治区政府办公厅内网管理中心为全额拨款的公益一类事业单位ღ★★。

  (一)本单位收入总计341.15万元ღ★★,其中本年度收入341.12万元ღ★★,上年结转和结余0.04万元(报表金额单位转换时存在尾数误差)ღ★★。总收入比2023年度决算数减少38.50万元ღ★★,下降10.14%ღ★★。收入具体情况如下:

  1.一般公共预算财政拨款收入341.12万元ღ★★,为自治区本级财政当年拨付的资金ღ★★,比2023年度决算数减少38.50万元吧有你春暖花开ღ★★,下降10.14%ღ★★,本年度支出下降的主要原因是进一步落实过紧日子要求ღ★★,大力压减一般性支出ღ★★。

  2.上年结转和结余0.04万元(报表金额单位转换时存在尾数误差)ღ★★,为以前年度支出预算客观条件变化未执行完毕ღ★★、结转到本年度按有关规定继续使用的资金ღ★★。

  本单位没有政府性基金预算财政拨款收入ღ★★、国有资本经营预算财政拨款收入ღ★★、事业收入ღ★★、经营收入ღ★★、其他收入以及使用非财政拨款结余的情况ღ★★。

  (二)本单位2024年度支出总计341.15万元ღ★★,其中本年支出341.12万元ღ★★,年末结转和结余0.04万元(报表金额单位转换时存在尾数误差)ღ★★。总支出比2023年度决算数减少38.50万元ღ★★,下降10.14%吧有你春暖花开ღ★★。支出具体情况如下ღ★★:

  1.一般公共服务支出(类)325.81万元ღ★★,比2023年度决算数减少25.00万元ღ★★,下降7.13%ღ★★。主要用于本单位日常工作运转发生的基本支出和为完成各项专项工作发生的项目支出ღ★★。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出ღ★★、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费ღ★★、印刷费ღ★★、水电费ღ★★、培训费ღ★★、差旅费ღ★★、会议费等日常公用经费支出以及设备维修维护ღ★★、更新购置等方面的项目支出ღ★★。

  2.社会保障和就业支出(208类)8.09万元ღ★★,比2023年度决算数减少7.87万元ღ★★,下降49.31%ღ★★。主要用于本单位按照国家规定缴纳的在职人员社会保障费用ღ★★。本年度支出减少的主要原因是因为预算科目调整ღ★★,部分社会保障和就业支出调整到一般公共服务支出类科目中ღ★★。

  3.卫生健康支出(类)2.74万元ღ★★,比2023年度决算数减少2.06万元ღ★★,下降42.92%吧有你春暖花开ღ★★。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险等医疗方面的支出ღ★★。本年支出减少的主要原因是因为预算科目调整ღ★★,部分卫生健康支出调整到一般公共服务支出类科目中ღ★★。

  4.住房保障支出(类)4.48万元ღ★★,比2023年度决算数减少3.5万元ღ★★,下降43.86%ღ★★。用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出ღ★★。本年支出减少的主要原因是因为预算科目调整ღ★★,部分住房保障支出调整到一般公共服务支出类科目中ღ★★。

  5.年末结转和结余0.04万元(报表金额单位转换时存在尾数误差)ღ★★,与2023年度决算数一样ღ★★。因客观条件发生变化无法按原计划实施ღ★★,需要延迟到下一年度按有关规定继续使用的资金ღ★★。

  自治区政府办公厅内网管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出341.12万元ღ★★,比2023年度决算数减少38.50万元ღ★★,下降10.14%ღ★★。其中ღ★★:基本支出316.76万元ღ★★,项目支出24.36万元ღ★★。

  自治区政府办公厅内网管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为345.94万元ღ★★,支出决算为341.12万元ღ★★,完成年初预算的98.61%ღ★★。本年度支出下降的主要原因是进一步落实过紧日子要求尊龙凯时 - 人生就是搏ღ★★!ღ★★,大力压减一般性支出ღ★★。具体情况如下ღ★★:

  (一)一般公共服务支出(201类)年初预算为335.29万元ღ★★,支出决算为325.81万元ღ★★,完成年初预算的97.17%ღ★★。本年度支出下降的主要原因是进一步落实过紧日子要求ღ★★,大力压减一般性支出ღ★★。主要用于ღ★★:

  “事业运行”项年初预算为335.29万元ღ★★,支出决算为325.81万元ღ★★,完成年初预算的97.17%ღ★★。“事业运行”主要用于单位在职人员工资ღ★★、津补贴ღ★★,办公费ღ★★、印刷费ღ★★、邮电费ღ★★、差旅费ღ★★、工会经费等支出以及用于我单位为完成相关工作任务ღ★★、保障工作正常开展而发生的项目支出ღ★★。如聘用人员费用支出ღ★★、信息化设备购置费等项目支出ღ★★。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实过紧日子要求凯时尊龙官网appღ★★。ღ★★,大力压减一般性支出ღ★★。

  (二)社会保障和就业支出(208类)年初预算为5.89万元ღ★★,支出决算为8.09万元ღ★★,完成年初预算的137.35%ღ★★。决算数小于预算数的主要原因是本年度新调入人员ღ★★,相应增加社会保障和就业支出ღ★★。主要用于ღ★★:

  1.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项年初预算为3.93万元ღ★★,支出决算为5.10万元ღ★★,完成年初预算的129.77%ღ★★。主要用于单位按照国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险费ღ★★,决算数大于预算数的主要原因是追加新调入人员的机关事业单位基本养老保险ღ★★,费用相应增加ღ★★。

  2.“机关事业单位职业年金缴费支出”项年初预算为1.96万元ღ★★,支出决算为2.98万元ღ★★,完成年初预算的152.04%ღ★★。主要用于单位按照国家规定缴纳在职人员的机关事业单位职业年金缴费ღ★★,决算数大于预算数的主要原因是追加新调入人员的机关事业单位职业年金ღ★★,费用相应增加ღ★★。

  (三)卫生健康支出(210类)年初预算为1.82万元ღ★★,支出决算为2.74万元ღ★★,完成预算的150.55%ღ★★,主要用于单位按照国家规定缴纳在职人员的基本医疗保险费用ღ★★,决算数大于预算数的主要原因是追加新调入人员的基本医疗保险ღ★★,费用相应增加ღ★★。

  (四)住房保障支出(221类)年初预算为2.95万元ღ★★,支出决算为4.48万元ღ★★,完成年初预算的151.86%ღ★★,主要用于单位按照国家规定缴纳在职人员住房公积金费用ღ★★。决算数大于预算数的主要原因是追加新调入人员的公积金ღ★★,费用相应增加ღ★★。

  (一)工资福利支出305.05万元ღ★★,完成年初预算的104.29%ღ★★。主要包括基本工资ღ★★、津贴补贴ღ★★、奖金ღ★★、社会保障缴费ღ★★、住房公积金等费用ღ★★。决算数大于预算数的主要原因是追加新调入人员的工资补贴ღ★★、社保费以及正常晋级晋档增加人员工资等ღ★★,从而增加了工资福利支出ღ★★。

  (二)商品和服务支出9.65万元ღ★★,完成年初预算的88.53%ღ★★。主要包括办公费ღ★★、印刷费ღ★★、水费ღ★★、电费ღ★★、邮电费ღ★★、差旅费ღ★★、会议费ღ★★、培训费ღ★★、工会经费ღ★★、维护费ღ★★、其他商品和服务支出等ღ★★。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实相关文件要求ღ★★,压减一般性支出预算指标ღ★★。

  (三)对个人和家庭的补助支出2.06万元ღ★★,完成年初预算的58.19%ღ★★。主要用于支付体检ღ★★、小儿统筹费用等ღ★★。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求ღ★★,减少部分经费支出ღ★★。

  2024年度自治区政府办公厅内网管理中心事业运行经费支出9.65万元ღ★★,比年初预算数减少1.25万元ღ★★,下降11.47%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求ღ★★,减少部分经费支出ღ★★。

  2024年度自治区政府办公厅内网管理中心政府采购支出总额为0.3万元ღ★★,其中ღ★★:政府采购货物支出0.3万元ღ★★,授予中小企业合同金额0.3万元ღ★★,占政府采购支出总额的100%,其中ღ★★:授予小微企业合同金额0.3万元ღ★★,占授予中小企业合同金额100%ღ★★。

  截至2024年12月31日ღ★★,本单位共有车辆0辆ღ★★,单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)ღ★★。

  自治区政府办公厅内网管理中心2024年度部门预算数345.94万元ღ★★,执行数341.15万元ღ★★,整体支出绩效自评结果为一等ღ★★。从自评情况来看ღ★★,项目的预算申报ღ★★、组织实施ღ★★、资金支付均规范有序ღ★★,绩效目标均达到要求ღ★★。

  1.项目绩效自评总体情况ღ★★:自治区政府办公厅内网管理中心2024年度项目总计1个ღ★★,项目支出总额24.36万元ღ★★。敏感涉密项目0个ღ★★,涉及资金0.00万元ღ★★。

  所有项目均开展了绩效自评ღ★★,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为ღ★★:1个项目评为一等ღ★★,涉及资金24.36万元ღ★★,占项目总数比例100%ღ★★,占项目支出总额比例100%ღ★★。自评发现的问题及原因ღ★★:项目绩效目标编制还不够科学ღ★★,部分指标还不够细化ღ★★。下一步改进措施ღ★★:强化绩效目标管理ღ★★,规范绩效目标编制ღ★★,在编制部门预算时结合单位职责ღ★★,项目实施实际尊龙凯时人生就是博ღ★★,科学设置绩效目标和绩效指标ღ★★,规范绩效目标编制ღ★★,加强绩效目标审核ღ★★。提高部门和单位的履职效能和公共服务质量ღ★★,提高绩效评价质量ღ★★。

  根据年初设定的绩效目标ღ★★,“专项业务费”项目绩效自评情况ღ★★:根据年初设定的绩效目标ღ★★,项目自评得分为100分ღ★★,评级为一等ღ★★,项目调整预算数为24.36万元尊龙凯时人生就是博ღ★★,执行数为24.36万元ღ★★,完成预算的100%ღ★★。项目绩效目标ღ★★:一是保障机构的正常运转ღ★★;二是完成上级部门下达的各项工作任务ღ★★;三是不断提高服务水平ღ★★,提升政府机关满意度ღ★★。

  绩效自评结论ღ★★:“专项业务费”评价结果为一等ღ★★,专项业务费绩效目标设定较为科学ღ★★,保障厅信息化服务和各类会议ღ★★,高效完成全年本厅信息化保障ღ★★,取得了显著的成效ღ★★。

  五ღ★★、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下ღ★★,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金ღ★★。

  七ღ★★、结余分配ღ★★:指事业单位按规定提取的职工福利基金ღ★★、事业基金和缴纳的所得税ღ★★,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金ღ★★。

  八ღ★★、年末结转和结余ღ★★:指本年度或以前年度预算安排ღ★★、因客观条件发生变化无法按原计划实施ღ★★,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金ღ★★。

  十二ღ★★、“三公”经费ღ★★:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费ღ★★,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费ღ★★、公务用车购置及运行费和公务接待费ღ★★。其中ღ★★,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费ღ★★、国外城市间交通费ღ★★、住宿费ღ★★、伙食费ღ★★、培训费ღ★★、公杂费等支出ღ★★;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费ღ★★、燃料费ღ★★、维修费ღ★★、过路过桥费ღ★★、保险费ღ★★、安全奖励费用等支出ღ★★;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出ღ★★。

  十三ღ★★、机关运行经费ღ★★:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金ღ★★,包括办公及印刷费ღ★★、邮电费ღ★★、差旅费ღ★★、会议费ღ★★、福利费ღ★★、日常维修费ღ★★、专用材料及一般设备购置费ღ★★、办公用房水电费ღ★★、办公用房取暖费ღ★★、办公用房物业管理费ღ★★、公务用车运行维护费以及其他费用ღ★★。

  自治区人民政府参事室主要职能是ღ★★:(一)组织参事及时了解和掌握党中央ღ★★、国务院和自治区党委ღ★★、自治区人民政府制定的方针ღ★★、政策ღ★★,对自治区人民政府工作的方针尊龙凯时人生就是博ღ★★、政策ღ★★、重大项目等实施情况进行调查研究ღ★★,了解和反映社情民意ღ★★,参政咨询ღ★★。(二)组织参事对有关地方性法规吧有你春暖花开ღ★★、行政规章草案进行评议ღ★★。(三)贯彻执行党的统一战线政策ღ★★,支持ღ★★、组织参事参加爱国统一战线工作ღ★★。(四)为参事提供必要的工作和生活条件ღ★★,做好服务工作ღ★★。(五)承办自治区人民政府参事的选聘工作ღ★★。(六)承办自治区

  广西文史研究馆主要职责是ღ★★:(一)贯彻落实党的统一战线政策ღ★★,支持馆员参加爱国统一战线工作和开展统战联谊活动ღ★★。(二)组织馆员及时学习和掌握中央ღ★★、自治区的方针政策ღ★★。(三)组织馆员开展文史研究和艺术创作ღ★★,传承ღ★★、弘扬和创新中华民族优秀传统文化ღ★★。(四)组织馆员围绕文化建设的重要问题ღ★★,深入研究ღ★★、建言献策ღ★★。(五)承办自治区文史研究馆馆员的遴选事务ღ★★。(六)负责为馆员履行职责提供服务ღ★★。(七)接受中央文史研究馆的工作指导ღ★★,加强各地方文史研究馆之间的联系与交流ღ★★。

  (一)本部门2024年度总收入596.45万元ღ★★,其中本年收入596.45万元ღ★★,较2023年度决算数减少112.46万元ღ★★,下降15.86%ღ★★。收入具体情况如下ღ★★。

  1.一般公共预算财政拨款收入596.45万元ღ★★,为自治区本级财政当年拨付的资金ღ★★。较2023年度决算数减少102.52万元ღ★★,下降14.67%ღ★★,变化的主要原因是ღ★★:实际工作变化以及进一步落实过紧日子要求ღ★★,室馆根据实际工作需要执行项目预算支出ღ★★。

  8.上年结转和结余0万元ღ★★,较2023年度决算数减少9.94万元ღ★★,下降100%ღ★★,变化的主要原因是:室(馆)压实责任ღ★★,积极推进项目开展ღ★★,按时完成支出进度尊龙凯时人生就是博ღ★★。

  (二)本部门2024年度总支出596.45万元ღ★★,其中本年支出596.45万元, 较2023年度决算数减少112.46万元ღ★★,下降15.86%ღ★★。支出具体情况如下ღ★★:

  1.一般公共服务支出(201类)446.89万元ღ★★:主要用于保证机关日常运转发生的基本支出ღ★★;组织参事ღ★★、馆员开展活动ღ★★,参政议政ღ★★,承办自治区人民政府交办的其他事项而发生的项目支出ღ★★。较2023年度决算数减少131.72万元ღ★★,下降22.76%ღ★★,变化的主要原因是:实际工作变化以及进一步落实过紧日子要求ღ★★,室馆根据实际工作需要执行项目预算支出尊龙凯时人生就是博ღ★★。

  2.社会保障和就业支出(208类)95.62万元ღ★★,主要用于按国家规定发放的归口管理离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出ღ★★,机关事业单位养老保险缴费ღ★★、机关事业单位职业年金缴费ღ★★、抚恤金等方面的支出ღ★★。较2023年度决算数增加11.30万元ღ★★,增长13.40%ღ★★,变化的主要原因是ღ★★:在职人员正常变动和社保基数变动导致相应支出有所增加ღ★★。

  3.卫生健康支出(210类)20.58万元ღ★★,主要用于按照国家政策规定按比例计缴的支付在职人员的医疗保险费ღ★★。较2023年度决算数增加3.04万元ღ★★,增长17.33%ღ★★,变化的主要原因是ღ★★:在职人员正常变动和医疗保险基数变动导致相应支出有所增加ღ★★。

  4.住房保障支出(221类)33.37万元ღ★★,主要用于按照国家政策规定缴纳职工住房公积金ღ★★。较2023年度决算数增加4.93万元ღ★★,增长17.33%ღ★★,主要原因是ღ★★:在职人员正常变动和住房公积金基数变动导致相应支出有所增加ღ★★。

  广西壮族自治区人民政府参事室(文史研究馆)2024年度一般公共预算财政拨款支出596.45万元ღ★★,较2023年度决算数减少112.46万元ღ★★,下降15.86%ღ★★。其中ღ★★:基本支出497.90万元ღ★★,项目支出98.55万元ღ★★。

  广西壮族自治区人民政府参事室(文史研究馆)2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为816.30万元ღ★★,支出决算为596.45万元ღ★★,完成年初预算的73.07%ღ★★。

  (一)一般公共服务支出(201类)年初预算为666.73万元ღ★★,支出决算为446.88万元ღ★★,完成年初预算的67.03%ღ★★。决算数小于预算数主要原因ღ★★:实际工作变化以及进一步落实过紧日子要求ღ★★,室馆根据实际工作需要执行项目预算支出ღ★★。该项支出主要用于日常发生的基本支出和为完成各项工作任务,保证室(馆)各项事业发展而发生的支出ღ★★。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出ღ★★,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费ღ★★、印刷费ღ★★、水费ღ★★、电费ღ★★、邮电费ღ★★、物业管理费ღ★★、差旅费ღ★★、维修(护)费ღ★★、培训费ღ★★、公务接待费ღ★★、劳务费ღ★★、工会经费ღ★★、福利费ღ★★、其他交通费用ღ★★、其他商品和服务支出等日常公用支出(包括项目支出)ღ★★,对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出ღ★★。一般公共服务支出(201类)项级分类如下ღ★★:

  1.行政运行(支出功能分类项级科目2010301)年初预算为333.91万元ღ★★,支出决算为348.34万元ღ★★,完成年初预算的104.32%ღ★★。决算数大于预算数主要原因是ღ★★:职工正常调入ღ★★、按规定晋级晋档等增加工资支出ღ★★。

  2.一般行政管理事务(支出功能分类项级科目2010302)年初预算为18.45万元ღ★★,支出决算为14.36万元ღ★★,完成年初预算的77.83%ღ★★。决算数小于预算数主要原因是ღ★★:落实落细“过紧日子”要求ღ★★,压减一般性支出预算指标ღ★★。

  3.参事事务(支出功能分类项级科目2010309)年初预算为314.37万元ღ★★,支出决算为84.18万元ღ★★,完成年初预算的26.78%ღ★★。决算数小于预算数主要原因ღ★★:实际工作变化以及进一步落实过紧日子要求ღ★★,室馆根据实际工作需要执行项目预算支出ღ★★。

  (二)社会保障和就业支出(208类)年初预算数95.62万元ღ★★,支出决算为95.62万元ღ★★,完成年初预算的100%ღ★★。该项支出主要用于按国家规定发放的归口管理离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出ღ★★,机关事业单位养老保险缴费ღ★★、机关事业单位职业年金缴费ღ★★、抚恤金等方面的支出ღ★★。社会保障和就业支出(208类)项级分类如下ღ★★:

  1.行政单位离退休(支出功能分类项级科目2080501)年初预算为28.89万元尊龙凯时·人生就是博ღ★★,支出决算为28.89万元ღ★★,完成年初预算的100%ღ★★。

  2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(支出功能分类项级科目2080505)年初预算为44.49万元ღ★★,支出决算为44.49万元ღ★★,完成年初预算的100%ღ★★。

  3.机关事业单位职业年金缴费支出(支出功能分类项级科目2080506)年初预算为22.24万元ღ★★,支出决算为22.24万元ღ★★,完成年初预算的100%ღ★★。

  (三)卫生健康支出(210类)年初预算为20.58万元ღ★★,支出决算为20.58万元ღ★★,完成年初预算的100%ღ★★。卫生健康支出(210类)主要用于缴纳职工的基本医疗保险费用ღ★★,项级分类只有一项ღ★★,说明如下ღ★★:

  事业单位医疗(支出功能分类项级科目2101102)年初预算为20.58万元ღ★★,支出决算为20.58万元ღ★★,完成年初预算的100%ღ★★。

  (四)住房保障支出(221类)年初预算为33.37万元ღ★★,支出决算为33.37万元ღ★★,完成年初预算的100%ღ★★。主要用于在职人员的住房公积金支出ღ★★。

  (一)工资福利支出392.66万元ღ★★,完成年初预算的104.99%ღ★★。主要包括基本工资ღ★★、津贴补贴ღ★★、奖金ღ★★、社会保障缴费ღ★★、住房公积金和其他对个人和家庭补助ღ★★。决算数大于预算数的主要原因是ღ★★:社保费基数调整ღ★★、职工正常晋级晋档以及人员正常调入增加人员工资等ღ★★,从而增加了工资福利支出ღ★★。

  (二)商品和服务支出63.13万元ღ★★,完成年初预算的94.65%ღ★★。主要包括办公费ღ★★、印刷费ღ★★、水费ღ★★、电费ღ★★、邮电费ღ★★、差旅费ღ★★、会议费ღ★★、培训费ღ★★、工会经费ღ★★、其他交通费ღ★★、其他商品和服务支出等ღ★★。决算数小于预算数的主要原因是ღ★★:落实落细“过紧日子”要求ღ★★,压减一般性支出预算指标ღ★★。

  (三)对个人和家庭的补助支出42.12万元ღ★★,完成年初预算98.43%ღ★★。主要用于支付遗属生活补助ღ★★、退休人员生活补助ღ★★、独生子女费ღ★★、住院慰问金和体检费用等ღ★★。决算数小于预算数的主要原因是ღ★★:住院慰问次数较2023年有所减少ღ★★。

  2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.62万元ღ★★,完成年初预算的100%ღ★★,比上年增加0.38万元ღ★★,变化的主要原因是公务接待费按规定标准执行ღ★★,2024年国务院参事室推动开展“全国参事室文史馆队伍建设年”活动ღ★★,国务院参事室ღ★★、中央文史馆和兄弟省份参事室ღ★★、文史馆来桂调研活动增多ღ★★,国内公务接待批次10次ღ★★,共109人次ღ★★,批次与上年持平ღ★★,但比上年增加16人次ღ★★。

  其中ღ★★:因公出国(境)费支出决算0万元ღ★★,公务用车购置及运行费支出决算0万元ღ★★,公务接待费支出决算1.62万元ღ★★。

  自治区机关车队统一管理ღ★★,有关公务车辆购置费ღ★★、运行维护费预算及开支相应在自治区机关车队安排和开支ღ★★。

  (三)公务接待费支出1.62万元ღ★★,完成年初预算的100%ღ★★,比上年增加0.38万元ღ★★,变化的主要原因是ღ★★:公务接待费按规定标准执行ღ★★,2024年国务院参事室推动开展“全国参事室文史馆队伍建设年”活动ღ★★,国务院参事室ღ★★、中央文史馆和兄弟省份参事室ღ★★、文史馆来桂调研活动增多ღ★★,国内公务接待批次10次ღ★★,共109人次ღ★★,批次与上年持平ღ★★,但比上年增加16人次ღ★★。无国(境)外公务接待ღ★★。

  本部门2024年度机关运行经费支出63.13万元ღ★★,比年初预算数减少3.57万元ღ★★,降低5.35%ღ★★,比上年决算数增加5.77万元ღ★★,增长10.06%ღ★★。变化的主要原因是ღ★★:人员正常调入ღ★★,从而相应增加工会经费ღ★★、其他交通费用等机关公共运行经费ღ★★。

  本部门2024年度政府采购支出总额9.37万元ღ★★,其中ღ★★:政府采购货物支出0.72万元ღ★★、政府采购工程支出0万元ღ★★、政府采购服务支出8.65万元ღ★★,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)ღ★★。授予中小企业合同金额9.37万元304不锈钢ღ★★,ღ★★,占政府采购支出总额的100%ღ★★,其中ღ★★:授予小微企业合同金额9.37万元ღ★★,占授予中小企业合同金额的100%ღ★★;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%ღ★★;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%ღ★★;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%ღ★★。

  截至2024年12月31日ღ★★,本部门共有车辆0辆ღ★★,其中ღ★★:副部(省)级领导干部用车0辆ღ★★、机要通信用车0辆ღ★★、应急保障用车0辆ღ★★、执法执勤用车0辆ღ★★、特种专业技术用车0辆ღ★★、其他用车0辆ღ★★;单位价值50万元以上通用设备0台(套)ღ★★;单位价值100万元以上专用设备0台(套)ღ★★。

  我部门2024年度部门预算数596.45万元ღ★★,执行数596.45万元ღ★★,整体支出绩效自评结果为一等ღ★★。从自评情况来看ღ★★,部门绩效管理情况较为理想ღ★★,达到了年初设定的各项绩效目标ღ★★。所有资金使用严格按审批程序办理ღ★★、操作规范ღ★★,会计核算结果真实ღ★★、准确ღ★★,各项支出严格按照各项制度执行ღ★★。

  (1)项目绩效自评总体情况ღ★★:我部门2024年度项目4个尊龙凯时人生就是博ღ★★,项目支出总额98.55万元ღ★★。其中ღ★★,本级项目4个ღ★★,本级项目支出98.55万元ღ★★;对下转移支付项目0个ღ★★,对下转移支付0万元凯时ღ★★,ღ★★。项目中ღ★★,敏感涉密项目0个ღ★★,涉及资金0万元ღ★★。所有项目均开展了绩效自评ღ★★,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为ღ★★:4个项目评为一等ღ★★,涉及资金98.55万元ღ★★,占项目总数比例100%ღ★★,占项目支出总额比例100%ღ★★。自评发现的主要问题及原因ღ★★:个别项目绩效目标编制不够科学ღ★★,部分指标没有量化细化ღ★★。下一步改进措施ღ★★:进一步强化绩效目标管理ღ★★,规范绩效目标编制ღ★★;在编制部门预算时结合单位职责ღ★★,项目实施实际ღ★★,科学设置绩效目标和绩效指标ღ★★,加强绩效目标审核ღ★★;不断提高部门和单位的履职效能和公共服务质量ღ★★,提高绩效评价质量ღ★★。

  (2)部分重点项目绩效自评情况ღ★★:根据年初设定的绩效目标ღ★★,室(馆)专项业务经费项目自评得分为100分ღ★★,一等ღ★★,项目全年预算数为84.18万元ღ★★,执行数为84.18万元ღ★★,完成预算的100%ღ★★。项目绩效目标完成情况ღ★★:一是完成数量指标ღ★★,按年度工作计划执行指标内容ღ★★;二是完成质量ღ★★、时效ღ★★、成本指标ღ★★,取得较好社会效益ღ★★。自评发现的主要问题及原因ღ★★:一是部分指标没有量化细化ღ★★;二是实际工作变化ღ★★,相应支出减少ღ★★,项目预算执行进度受到一定程度影响ღ★★。下一步改进措施ღ★★:强化绩效目标管理ღ★★,规范绩效目标编制ღ★★,在编制部门预算时结合单位职责ღ★★,项目实施实际ღ★★,科学设置绩效目标和绩效指标ღ★★,加强绩效目标审核ღ★★。提高部门和单位的履职效能和公共服务质量ღ★★,提高绩效评价质量ღ★★。

  组织对“室馆专项业务经费”这1个重点项目进行了部门评价ღ★★,评价结果为一等ღ★★,涉及资金84.18万元ღ★★。从评价情况看ღ★★:

  (1)主动作为开展课题调研ღ★★,提交高质量资政建议ღ★★。2024年以来ღ★★,紧紧围绕自治区党委ღ★★、政府中心工作ღ★★,精心谋划提出年度重点调研课题计划ღ★★,坚持“小切口ღ★★、大推动”ღ★★,深入开展调查研究ღ★★,取得明显成效ღ★★。全年上报《参事资政专报》6期ღ★★,获得自治区领导批示13次ღ★★,批示率达100%ღ★★。

  (2)深化央地联动ღ★★,发挥下情上达“直通车”作用ღ★★。配合国务院参事调研组来桂开展“提升产业链韧性和安全水平”ღ★★、“能源转型与高质量发展”等专题调研ღ★★,陪同调研组深入区内30多个现场调研点ღ★★,全力做好调研服务保障工作ღ★★。

  (3)加强调研成果运用ღ★★,提升工作规范化水平ღ★★。积极报送工作成果ღ★★,《国是咨询》专刊刊发第15届中国—东盟智库战略对线万字ღ★★。收集整理文史馆员ღ★★、离任参事近5年出版书籍ღ★★、公开发表文章共73部(篇)作品报送国务院参事室ღ★★。

  (4)2024年《广西文史》出刊4期将近60万字ღ★★,新增设“民族园地”专栏ღ★★,刊发反映民族团结ღ★★、民族文化ღ★★、铸牢中华民族共同体意识等方面文章ღ★★,其中2篇获自治区党委常委ღ★★、统战部部长批示ღ★★,在自治区党委统战部内刊转载ღ★★。

  (5)承担重点文化项目ღ★★,高质量完成国务院参事室重点课题《红色记忆——革命老区巡礼·广西篇》20多万字的编撰和审稿工作ღ★★。

  (6)编印《馆藏书画作品集》ღ★★,共收录189幅精选书画作品ღ★★;出版《文苑耕耘录——建馆70周年〈广西文史〉馆员文章精选》ღ★★,共精选收录馆员240余篇110万字珍贵史料文章ღ★★。

  综上所述ღ★★,2024年室(馆)达成年度绩效目标ღ★★,有效组织政府馆员ღ★★、室(馆)干部开展课题研究及各项活动ღ★★,为政府决策提供咨询服务ღ★★。

  五ღ★★、使用非财政拨款结余(含专用结余)ღ★★:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下ღ★★,使用非财政拨款结余ღ★★、专用结余弥补本年度收支缺口的资金ღ★★。

  七ღ★★、结余分配ღ★★:指事业单位按规定提取的职工福利基金ღ★★、事业基金和缴纳的所得税ღ★★,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金ღ★★。

  八ღ★★、年末结转和结余ღ★★:指本年度或以前年度预算安排ღ★★、因客观条件发生变化无法按原计划实施ღ★★,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金ღ★★。

  十二ღ★★、“三公”经费ღ★★:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费ღ★★,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费ღ★★、公务用车购置及运行费和公务接待费ღ★★。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费ღ★★、国外城市间交通费ღ★★、住宿费ღ★★、伙食费ღ★★、培训费ღ★★、公杂费等支出ღ★★;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费ღ★★、燃料费ღ★★、维修费ღ★★、过路过桥费ღ★★、保险费ღ★★、安全奖励费用等支出ღ★★;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出尊龙凯时-人生就是博中国官网ღ★★,ღ★★。

  十三ღ★★、机关运行经费ღ★★:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金ღ★★,包括办公及印刷费ღ★★、邮电费ღ★★、差旅费ღ★★、会议费ღ★★、福利费ღ★★、日常维修费ღ★★、专用材料及一般设备购置费ღ★★、办公用房水电费ღ★★、办公用房取暖费ღ★★、办公用房物业管理费ღ★★、公务用车运行维护费以及其他费用ღ★★。